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[通知公告]
中国注册会计师协会关于印发《高等学校财务报表审计指引(征求意见稿)》的通知
为规范注册会计师执行高等学校财务报表审计业务,明确工作要求,提高执业质量,我会制定了《高等学校财务报表审计指引(征求意见稿)》,现予印发。请组织征求当地会计师事务所意见,并于2014年8月31日前将书面意见反馈我会。
[通知公告]
交通运输部办公厅关于印发交通运输建设项目跟踪审计操作指南的通知
为进一步加强对交通运输建设项目全过程的审计监督,规范交通运输建设项目跟踪审计,提高审计质量,部研究制定了《交通运输建设项目跟踪审计操作指南》,现予以印发,供各单位在开展交通运输建设项目跟踪审计工作中参考。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2109号内部审计具体准则——分析程序
第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员执行分析程序的行为,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2108号内部审计具体准则——审计抽样
第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员运用审计抽样方法,提高审计质量和效率,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2107号内部审计具体准则——后续审计
第一章 总 则 第一条 为了规范后续审计活动,提高审计效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2106号内部审计具体准则——审计报告
第一章 总 则 第一条 为了规范审计报告的编制、复核和报送,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2105号内部审计具体准则——结果沟通
第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计的结果沟通,保证审计工作质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿
第一章 总 则 第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称审计工作底稿,是指内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2103号内部审计具体准则——审计证据
第一章 总 则 第一条 为了规范审计证据的获取及处理,保证审计证据的相关性、可靠性和充分性,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
[通知公告]
中国内部审计准则2013版 第2102号内部审计具体准则——审计通知书
第一章 总 则 第一条 为了规范审计通知书的编制与送达,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。
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